云台农场公司开展上半年内部审计工作
近期,由审计部、财务部组成检查组,开展2021年上半年内部审计工作。
本次审计范围是农场公司所属的9个独立核算单位及相关部门;审计的重点是2021年上半年目标管理考核完成情况、内控制度和财经法规执行、2020年度决算审计反馈意见整改情况,工程项目结算税率差异资金回收情况。审计结束后,检查组及时向农场公司党委提交了内部审计报告。
8月9日,农场公司召开总经理办公会,总经理黄祖兵通报了本次内部审计反馈的18个问题,2021年目标管理考核完成进度、2020年决算审计反馈问题整改进度、工程项目税率差异款项催收进度和全场应收款情况。
黄祖兵强调,各相关单位和责任部门要高度重视内部审计反馈的问题和整改建议,能及时整改的问题做到即知即改;不能及时整改的事项,按照整改方案和措施,压紧压实责任,倒排时间进度,抓紧整改。审计部门要加强对整改落实情况的监督;对应收款回收问题,农场公司成立应收款管理工作领导小组,专门负责应收款回收的催收、统计和监督工作。
会议要求,农场公司纪委要加强对应收款回收的监督工作,对于在回收工作中不重视、不积极、不主动开展回收工作,以及未按时间进度回收的相关人员,农场公司纪委将严肃追责。